Revisiones por la Dirección

Las revisiones por la Dirección se relizarán de manera permanente en cada proceso o evento. Asimismo se realizarán revisiones a todo el SGC por la Dirección cada seis meses.

 

 

 

No de Revisión:   01

Fecha de Revisión:   08 de Julio del 2007

Revisión:                Resultado de Auditoria Interna. Laboratorio

Información de entrada para la revisión:         

ver el Informe de Auditoria Interna, realizada por el Ing. Rodrigo Ramírez y Lic. Rogelio Pinales y las No Conformidades levantadas

Acciones:

Las que se indican en las No Conformidades. El nuevo responsable del laboratorio deberá enfocarse a seguir un procedimiento de control de registros de ensayes de manera más estricta y confiable. Además se deberá acondicionar y reorganizar nuevamente el área de laboratorio a fin de garantizar condiciones óptimas. Se deberá llevar un control más estricto de los reactivos de pruebas. Se deberá actualizar un plan de calibración de equipos.

Responsables:

Coordinador de Goetecnia y Laboratorio y Laboratorista

Administrativo, apoyo en cotización de calibración de equipos

Próxima Revisión:

la que se indica en la No Conformidad. 15/12/2007

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No de Revisión:   02

Fecha de Revisión:   08 de Julio del 2007

Revisión:         Resultado de Auditoria Interna. Estudios y proyectos

Información de entrada para la revisión:        

ver el Informe de Auditoria Interna, realizada por el Ing. Rodrigo Ramírez y Lic. Rogelio Pinales y las No Conformidades levantadas

Acciones:

Las que se indican en las No Conformidades. El Coordinador de Estudios y Proyectos deberá llevar un control más estricto en la revisión de los Estudios y Proyectos que le son entregados por otras áreas. la información deberá ser validada por él mismo y solicitar explicaciones de los datos e información que se presente en los estudios y proyectos.

Responsables:

Coordinador de Estudios y Proyectos

Próxima Revisión:

la que se indica en la No Conformidad. 15/12/2007

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No de Revisión:   .03

Fecha de Revisión:    viernes 13 de junio 2007

Revisión:   Revisión del proceso de licitación para CAPUFE Cuernavaca

Información de entrada para la revisión:         

.Al revisar las actividades de todos los que participaron en el proyecto de licitación la dirección se percato de que se cumplieron de forma optima la ejecución del mismo asi como la entrega, la dirección agradecemos su compromiso y su participación.

Acciones:

.Se le dará seguimiento y se les mantendrá informado de los resultados.

Responsables:

.coordinador de estudios y proyectos, administrativo, coordinador de supervisión, y subdirección.

Próxima Revisión: .

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No de Revisión:   .04

Fecha de Revisión: Viernes 15 de junio 2007

Revisión:   Contestación  a queja- solicitud del Arq. Velasco del Proy. Caseta Plan de Barrancas 2003

 

Información de entrada para la revisión:       

En la semana recibimos una solicitud-queja para hacer algunas correcciones a dicho proyecto. Formalmente la fianza de Vicios Ocultos ya expiro. Sin embargo se les comunica que la dirección decidió solventar dicha solicitud.

Acciones:

Les solicitamos que cualquier información al respecto o futuras solicitudes a este respecto sean solicitadas al Ing. Alfredo y que se evite generar cualquier documento oficial. 

Responsables:

. Ing. Alfredo C. B. coordinador de estudios y proyectos

Próxima Revisión: .1a. semana de Agosto

 

No de Revisión:   05

Fecha de Revisión: Viernes  22 de  Agosto 2007

Información de entrada para la revisión:   

 En esta fecha se les informa a todo el personal de SPIUSA que el SGC tiene un problema de configuración por lo tanto se seguirá trabajando normal  para las no conformidades  por via oficio interno o  archivo de excel.

Acciones:

Se esta en proceso de revisión

No de Revisión:   06

Fecha de Revisión: .   13 de Septiembre 2007

Información de entrada para la revisión:   

 En esta fecha se les informa a todo el personal de SPIUSA que hasta la fecha no se ha resuelto el problema de la configuración del sistema por lo tanto  el apartado de Agenda se llevara por correo electrónico  o oficios internos de la empresa.

Correo Oficial es: arqjhv@hotmail.com,  pasword: jjhhvv el cual todo el personal tiene acceso

Acciones:

dar seguimiento

próxima Revisión: .17 de Septiembre del 2007

 

No de Revisión:   07

Fecha de Revisión: .   25 de Octubre 2007

información de entrada para la revisión:   

 Se informa que los gastos de caja chica se llevan por medio de un formato de Excell; así mismo se le informa que la Evaluación del Ingeniero José Alfredo Cordova Bobadilla  se encuentra en la Carpeta de Curriculums del personal

Acciones:

dar siguimiento

Próxima Revisión: .27 de Octubre del 2007

 

No de Revisión:   08

Fecha de Revisión: .   01 de Diciembre 2007

Información de entrada para la revisión:   

 Se les  informa a todo el personal de SPIUSA que a partir de esta fecha se  se empezó a diseñar el nuevo diseños de SGC para que se puede seguir trabajando por medio electrónico

Acciones:
Hacer nuevo diseño contratar una IPE Pública.

Próxima Revisión:   3 de Enero del 2008

 

No de Revisión:   09

Fecha de Revisión:   18 de Febrero 2008

Información de entrada para la revisión:   

 Se les  informa a todo el personal  de  SPIUSA que el día 26 de febrero del presente año se va a llevar a cabo la revisión de el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000

Acciones:
Tener toda la información a disposición del auditor

Próxima Revisión: 06 de Agosto del 2008

 

No de Revisión:   10

Fecha de Revisión:   18 de Abril  2008

Información de entrada para la revisión:   

Se les  informa a todo el personal  de  SPIUSA que el día 21 del presente se llevara acabo una auditoria interna por parte del Arq. Dario de los Santos Marroquin para cumplir con  el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000.

Acciones:
Tener información de todos sus procesos a disposición del auditor interno.

Próxima Revisión: 21 de Julio del 2008

 

 

No de Revisión:   11

Fecha de Revisión:   05  de Mayo  2008

Información de entrada para la revisión:   

Se les  informa a todo el personal  de  SPIUSA que la manera de comunicarse internamente y externamente es por oficios, fax, minutas y  correo electrónicos, para cualquier No conformidad de nuestro cliente se encuentra el correo oficial de la empresa.

Acciones:
Correo oficial para cualquier duda o aclaración es spiusa@spiusared.net

Próxima Revisión:  20 de  Mayo del 2008

 

 

No de Revisión:   12

Fecha de Revisión:   18 de Agosto  2008

Información de entrada para la revisión:   

Se les  informa a todo el personal  de  SPIUSA que la pagina web de la empresa www.spiusa.com.mx  se le han realizados algunos cambios por tal motivo  se les invita a entrar a la pagina para ver los dichos cambios.

Acciones:
cambios realizados: Procesos, NO conformidades, Administración, Organigrama y  E_mail.

Próxima Revisión: 25 de Septiembre del 2008

 

 

No de Revisión:   13

Fecha de Revisión:   08 de Septiembre  2008

Información de entrada para la revisión:   

Se les  informa a todo el personal  de  SPIUSA que el día 18 de  Septiembre del  mismo año se va a llevar a cabo la 3ra.  Revisión del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000

Acciones:
Tener toda la información a disposición del auditor

Próxima Revisión: 19 de Septiembre del 2008

 

 

 

No de Revisión:   14

Fecha de Revisión:   23 de Septiembre  2008

Información de entrada para la revisión:   

Se les  informa a todo el personal  de  SPIUSA que el las auditorias internas serán cada seis  a cargo del Ing. Jorge Antonio Hernández Vera será el auditor interno.

Acciones:
La próxima auditoria será el día 22 de Octubre.

Próxima Revisión: 22 de Abril  del 2008

 

 



No de Revisión:   15

Fecha de Revisión:   03 de Junio  2009

Información de entrada para la revisión:   

Se les  informa a todo el personal  que   en ausencia de el director general el sistema quedara a cargo de el Ing J. Antonio Hernandez Vera y Tec. Maricela Perez Perez



No de Revisión:   16

Fecha de Revisión:   11 de Agosto  2009

Información de entrada para la revisión:   

Se le informa a todo el personal de SPIUSA que el día 26 de febrero del presente año se va a llevar a cabo la revisión de el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 

Acciones:
La próxima auditoria será el mes de Abril del año 2010.

Próxima Revisión:  22 de Abril   del 2010

 

No de Revisión:   17

Fecha de Revisión:   21/Mayo/2010

Información de entrada para la revisión:   

Se le informa a todo el personal de SPIUSA que el manejo de los registros se llevara de manera digital, subiendo y registrando el registro (documento) en el apartado  [Control de registros www.spiusa.com.mx ] y conservando el registro original hasta hacer la entrega física para su posterior resguardo .

Acciones:
Se deberá contar con la capacitación en línea con el sistema Ventrilo via servidor www.spiusa.com.mx con el Amon. Sistemas Sergio Rodriguez.

Así mismo se subirá una sección de [Tutoriales para consultar y utilizar dicha area]

 

Próxima Revisión:  21 Junio del 2010

 

 

No de Revisión:   18

Fecha de Revisión:   31/Mayo/2010

Información de entrada para la revisión:   

Se le informa a todo el personal de SPIUSA que el día 31 de Mayo del presente año se va a llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008  para realizar la migración de sistema de calidad.

Acciones:
La próxima auditoria será el mes de Noviembre del año 2010.

Próxima Revisión:  31 Noviembre del 2010